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依据财政财务管理制度和会计核算规定,现将我单位2015年决算情况暨2016年预算情况予以公示。详情见附件。
古县石壁乡人民政府
2016年8月18日
2015年石壁乡人民政府概况
一、主要职能
石壁乡地处古县东南部,乡治石壁村,距县城10公里,境域西北与岳阳镇相接。南与旧县镇、永乐乡相连、东与安泽县交界,主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划,维护农村基本经营制度,促进经济发展,增加农民收入,强化公共服务,维护农村稳定和谐,推进基层民主,加强农村党的基层组织建设等重任。乡政府内设党政综合办公室、计生服务中心,便民服务中心“一办二中心”行政编制为20名,其中领导职数为11名,党委书记1名,副书记1名,纪委书记1名,武装部长1名,人大主席1名,政协组长1名,乡长1名,副乡长4名。事业编制为9名。
二、部门预算单位构成
由古县石壁乡人民政府一个单位构成,预算代码:402001。
2015年部门决算情况说明
一、2015年收入决算为20101922.05元,全部为财政拨款,收入统计比上年决算数有所增加,主要因为出现调入人员,财政人员工资调资等资金有所增加,。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.2015年一般公共预算财政拨款支出决算为1877314.10元。支出情况如下:基本支出中人员经费支出为1285901.25元,(1)工资福利支出。主要包括基本工资,津贴补贴,奖金,社会保障缴费,伙食补助,绩效工资,其他工资福利支出;(2)商品和服务支出为591,312.85元。主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费,其他商品和服务支出等。
2.“三公”经费支出情况及增减变动原因
2015年“三公”经费决算数为60000元,其中,公务接待费为20000元,公务用车运行维护费为40000元,相比于2014年“三公”经费支出金额有所减少了。主要是尽量减少车辆的费用,接待人数也相对减少。
3.2015年本单位行政编制在职人数15人,事业编制在职人数8人,编制人数共29人,相比于2014年在职人数增加2人,主要原因是村官通过录取转为机关事业人员。
2016年石壁乡人民政府概况
一、主要职能
石壁乡地处古县东南部,乡治石壁村,距县城10公里,境域西北与岳阳镇相接。南与旧县镇、永乐乡相连、东与安泽县交界,主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划,维护农村基本经营制度,促进经济发展,增加农民收入,强化公共服务,维护农村稳定和谐,推进基层民主,加强农村党的基层组织建设等重任。乡政府内设党政综合办公室、计生服务中心,便民服务中心“一办二中心”行政编制为20名,其中领导职数为11名,党委书记1名,副书记1名,纪委书记1名,武装部长1名,人大主席1名,政协组长1名,乡长1名,副乡长4名。事业编制为9名。
二、部门预算单位构成
由古县石壁乡人民政府一个单位构成,预算代码:402001。
2016年度部门预算情况说明
一、收入支出预算情况说明
2016年度收入预算总计2,378,681.00元。
2016年度支出预算总计2,378,681元,其中:基本支出1,736,681.00元(包括工资福利支出1,373,077.00元,对个人和家庭的补助支出294,004.00元,商品和服务支出69,600.00元);项目支出642000元。
二、一般公共预算的拨款指出预算请款说明
2016年度一般公共预算拨款支出预算为2378681元,具体情况如下:
1 、行政运行支出1736681元,主要用于工资福利支出,对个人和家庭的补助支出和商品和商品和服务支出,其中工资福利支出1,373,077.00元(基本工资581,736.00元,津贴补贴431,304.00元,奖金48,478.00元,社会保障缴费86,079.00元, 绩效工资225,480.00元。);商品和服务支出69,600.00元,( 办公费20,000.00元, 印刷费7,500.00元,手续费1,500.00元,水费1,620.00元,电费5,000.00元, 邮电费5,000.00元, 差旅费2,000.00元, 会议费2,500.00元,培训费2,000.00元,公务接待费10,000.00元,工会经费11,520.00元,福利费960.00元)。对个人和家庭的补助294,004.00元(退休费111,552.00元,住房公积金110,052.00元,采暖补贴72,400.00元,)
2、项目支出642,000元(商品服务支出500,000元,其他资本性支出142,000元)
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
2016年度,“三公”经费财政拨款支出预算为10000元,其中,因公出国(境)费预算0元,公务用车购置及运行维护费预算0元,公务接待费预算10000元,2016年“三公”经费预算增减变化的主要原因是压减不必要的开支。
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