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第一部分 概况
一、主要职能
1、协助县委领导处理县委日常工作,协调乡镇和部门工作,沟通上下左右联系;
2、负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作;
3、负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作;
4、围绕县委中心工作开展调查研究,及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况,并提供切实可行的建议;
5、及时收集、筛选、综合整理各类情况,全面准确地为县委领导、上级党委报送信息;
6、围绕县委重大决策和工作部署,进行督促检查,做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作;
7、负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作;中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递,领导机要专线电话的管理工作;
8、负责中、省、市领导的接待工作,负责各省(市、区、县)党委及办公室来客的接待工作;
9、主管全县保密工作,督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况;
10、承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置
县委办为正科级行政单位,机关共有内设股室4个(综合股、督查室、政研信息股、机要保密局),下设事业单位2个(县委信息化中心、门户网监管中心),挂靠行政单位1个(防范办)。2016年实有人员34人(其中:公务员17人,事业7人,工勤1人,退休人员9人)。
第二部分 2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、部门决算公开相关信息统计表
九、三公经费公开表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
1、2016年县委办收入决算总额为3108579.33元,其中:当年财政拨款收入3108579.33元,收入决算总额较2015年增加512579.33元;2016年县委办支出决算总额为3108579.33元,支出决算额较2015年增加512579.33元。其中:一般公共服务支出2453969.33元,社会保障和就业支出484673元,住房保障支出169937元,基本支出是用于单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、等日常公用经费。
2、三公经费2016年初预算7600元,2016年决算2832元,2015年决算60730元。与2015年相比,三公经费支出下降57898元。减少原因是执行中央八项规定,遵照厉行节约逐年减少“三公”经费支出的原则,取消办公室公务用车。公务接待费支出主要是接待上级领导检查等。
3、2016年度人员变动情况:有2名同志因工作原因调离办公室,其他无变动。
4、机关运行经费增减变动原因说明
县委办2016年机关运行经费财政拨款决算81416元,比2015年决算减少107184元,原因是人员调整,工作人员减少,标准降低。
5.政府采购情况:本单位无政府采购。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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