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2016年度,我局在县委、县政府的正确领导下,我单位以节约费用为重点,抓好单位财务管理工作,全面执行了年初预算。现就2016年度决算情况说明如下:
第一部分 概况
一、本部门职责
1、负责受理人民群众给县委、县政府及领导的来信,接待群众来访,处理群众来电和接收处理电子邮件。
2、负责对群众来信、来访和来电反映带有普遍性、倾向性、苗头性和重大政策性的问题进行收集、综合分析和调查研究,及时掌握社情民意和社会动态,编发《信访预警信息》、《信访要情》等,及时向县委、县政府领导反映。根据领导的指示,函办或协助有关镇和部门处理一些重要的信访问题。
3、及时收集全县各乡镇集体上访情况,指导基层信访部门做好疏导、劝阻群众集体上访工作,正确处理人民内部矛盾,减少群众来县到市、省或进京上访,把不稳定因素化解在基层,把问题解决在萌芽状态。
4、负责向各乡镇、县直部门交办有关信访事项,并检查督促处理情况;负责协调各部门、单位和跨乡镇之间的信访问题。
5、受理上级机关和上级有关部门交办或转办的信访问题。协调和督促有关单位查办信访案件,按时办结并向交办单位汇报。
6、做好重要会议、重要节点进京、赴省、到市信访值班工作;做好正常进京、赴省信访值班工作。
7、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
信访局为正科级行政单位,行政编制2人。下设信访信息中心,副科级建制,核定编制5人。现有人员9人(其中行政人员2人,事业人员4人,退休人员3人)。
第二部分 2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、部门决算公开相关信息统计表
九、三公经费公开表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
(1)2016年年初结转和结余320900元,本年财政拨款收入为604564.3元,比上年财政拨款收入减少304956.57元,2016年财政拨款支出925464.3元,比上年财政拨款支出增加41243.49元,其原因为人员工资调资及补发。2016年财政拨款比年初预算减少28077.18元。
(2)三公经费中公务接待费决算数4282元比年初预算5000元减少718元,比上年决算数减少3638元。比年初预算数和上年决算数减少是因为我单位严格执行公务接待费的管理制度,厉行节约不铺张浪费。我局没有因公出国费和公务用车费用。
(3)2016年机关运行经费343979元,主要用于机关办公、印刷、差旅费,水电费、邮电费等日常支出。
(4)政府采购情况:无政府采购。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
古县信访局
2017年8月18日
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