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第一部分 概况
一、本部门职责
1、负责为全县妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务;为孕产妇提供系统化保健服务和指导,开展住院分娩;负责对贫困人群实施相关的医疗救助。
2、掌握本县内妇女儿童健康状况及影响因素,协助县卫生局制定本县妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
3、负责全县0—6周岁儿童保健系统化管理和服务,承担托幼园所保教人员健康查体,管理和指导县城内托幼园所卫生保健工作。
4、开展婚前医学检查和婚前保健教育、咨询及婚前卫生指导。
5、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
6、负责指导和开展全县范围内的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本县内母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持。
7、负责本县内孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。
8、负责在全县开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。
9、负责在全县开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。
10、负责在全县开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适用技术。
11、负责在全县开展妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务等,根据需要和条件,开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。
12、开展与妇女儿童保健目标一致的其他临床服务。
13、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
古县妇幼保健院成立于1976年,属财政补助全额事业单位,财务隶属关系为二级单位,执行事业单位会计制度。2017年7月与古县计生指导站合并,改名为古县妇幼保健计划生育服务中心,现编制人数42人,现有在职干部职工39人,退休职工16人,共计55人。内设机构9个:综合办公室、妇女保健科、妇产科、儿童保健、儿科、检验科,功能科、药剂科、信息资料科均为正股级。
第二部分 2017年度部门决算报表
一、古县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门收支决算总表
二、古县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门收入决算表
三、古县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门支出决算表
四、古县妇幼保健计划生育服务中心2017年财政拨款收支决算总表
五、古县妇幼保健计划生育服务中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、古县妇幼保健计划生育服务中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、古县妇幼保健计划生育服务中心2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、古县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门决算公开相关信息统计表
九、古县妇幼保健计划生育服务中心2017年“三公”经费公开表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、2017年度部门决算数据变动情况及原因
2017年本单位的财政拨款收入472.36万元,事业收入158.99万元,合计631.35万元;比上年增长176.37万元;2017年支出653.84万元,比上年增长235.44万元,主要是与计生指导站合并,人员增加.
2017年本单位的财政拨款支出653.84万元,年初预算增加369.14万元,主要是与计生指导站合并,人员增加。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2017年本单位的三公经费公务招待2300元,公务用车15600元,比2017年预算、2016年决算公务指待增加2300元,公务用车增加15600元,主要是与计生指导站合并,业务增加。
三、其他说明
2017年5月招聘2人,6月与计生指导站合并增加9人,7月调入1人,在职合计39人;退休增加7人,合计16人。
四、 绩效管理情况
2017年古县妇幼中心绩效目标管理项目无.
五、 运行经费增减变动原因说明
2017年本单位的机关运行经费办公费13779元、印刷费7966元、水费1950.65元、电费15000元、邮电费8000元、差旅费5149.5元、公务接待费2340元、劳务费24532元、工会费16800元、福利费1400元、合计96917.15元,比年初预算增加2.13万元,主要是与计生指导站合并,人员增加。
六、政府采购情况
2017年古县妇幼保健计划生育服务中心政府采购阴道镜一台16.3万元。
七.2017年度我单位资产占用情况为936.91万元。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2018-08-13
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