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第一部分 概况
一、本部门职责
(一)监督实施食品(含餐饮服务食品、食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和规章;参与起草与食品药品监督管理相关的规范性文件,并监督实施,推动建立落实食品药品安全企业主体责任,地方各级人民政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
(二)监督实施食品行政许可的实施办法,建立食品安全隐患排查治理机制,制定食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。
(三)监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。负责药品零售企业的许可的初审工作。负责单体零售药店第二类、第三类医疗器械经营许可的初审工作。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。监督实施国家化妆品监督管理办法,配合实施国家基本药物制度。
(四)监督实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度,组织查处重大违法行为,监督实施问题产品召回和处置制度。
(五)负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。
(六)组织实施食品药品安全科技发展规划,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
(七)负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。
(八)负责餐饮服务食品安全和酒类食品安全监督管理工作,履行餐饮服务许可职责。
(九)指导各基层站所、稽查大队的食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政与刑事司法衔接机制。
(十)承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查乡镇人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。
(十一)承办县人民政府和县食品安全委员会交办的其他事项。
二、机构设置情况
我单位属于正科级行政机关,现有公务员10人,工勤1人,事业人员29人,无退休人员。单位内设6个股室:办公室(挂法制股牌子)、综合协调股(挂保化监管股牌子)、药械监管股、食品监管(销售)一股、食品监管(生产、餐饮)二股、行政许可股。局内设6个事业机构:食品药品稽查队、北平镇食品药品监督管理站、古阳镇食品药品监督管理站、岳阳镇食品药品监督管理站、旧县镇食品药品监督管理站、南垣乡食品药品监督管理站。
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、部门决算公开相关信息统计表
九、三公经费公开表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
(1)2017年度部门决算数据变动情况及原因:
本年收入3959701.96元,支出3360822.06元,年末结转和结余670142.5元(其中,项目支出结转和结余670142.5元)上年支出3091346.69元,比上年增长8.7%,原因是新增人员1人。本年财政拨款支出3959701.96元,预算为2570740元,比预算支出增加1388961.96元,增加原因为新增人员以及调资,支出随之增加。
(2)本年三公经费公务接待决算数为1461元,上年三公经费公务接待决算数为1998元,年初预算数为2000元,比上年减少了537元,比年初预算减少了539元,减少原因为上级检查次数减少。其他交通费决算数为11710元,上年其他交通费(车辆运行维护费)决算数为38116元,比上一年减少了26406元,其他交通费(车辆运行维护费)预算数为20000元,比年初预算减少8290元,减少的原因为公车改革原有的三辆车上交一辆费用随之减少。
(3)2017年在职人员40人,2015年在职人员37人,比上年增加3人;增加原因招聘2人,调入1人。
(4)单位绩效工作情况
1、合理安排收支预算,严格预算管理,准确圆满完成了2016年统计年报及2017年月报、季报、半年报等定期报表任务。
2、认真做好年终决算工作,进行了结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等。
3、修订完善各项财务管理制度
4、科学调度,厉行节约。
(5)单位经费运行情况及增减变化
2017年日常公用经费决算数为100438.65元,上年日常公用经费决算数为52192.62元,比上年增加了92.4元,增加原因为人员增加经费增加,加之新成立的基层站所开支增加。2017年项目支出决算数为333763.51元,上年决算数为670319.7元,比上年减少336556.19元,减少原因为节约开支使经费高效利用。
(6)政府采购情况
2017年办公设备购置决算数为16710元,上年办公设备购置为120597元,比上年减少了103887元,减少原因为2016年为新成立的基层站所及稽查队增添办公设备,2017年无需大量采购。
(7)2017年度我单位资产占用情况为99.3万元。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2018年8月13日
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