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第一部分 概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规。
(二)负责全县各级党政机关、人大、政协,各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位的机构编制管理工作。
(三)研究拟定全县行政管理体制与机构改革总体方案;拟定县级机构改革方案及实施意见;审核乡镇机构改革方案;指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革。
(四)审核县委各部门、县政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数方案;协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间以及县与乡镇之间的职责分工,科学配置各部门的职能。
(五)审核县人大、政协和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数方案。
(六)负责县级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整;审核乡镇工作机构的调整;分配下达乡镇各级党政群机关的行政编制总额。
(七)研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案;审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案;审报县直副科以上和财政拨款的事业单位的机构编制;审批县直各部门所属自收自支事业单位的机构编制;审批乡镇财政拨款事业单位的机构编制;指导并协调乡镇事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
(八)对全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查,报告县委编委及县委。
(九)负责组织推进和完善政府部门权责清单制度,统筹协调权责清单管理和执行情况监督。
(十)负责全县事业单位登记管理工作,组织实施县直事业单位登记和年度报告工作。
(十一)完成县委和县委编委交办的其他工作。
二、部门构成(机构设置)
(一)综合股(机关党组织办公室)。协助编办领导处理机关日常工作,协调机关政务工作;督促检查机关各项工作的落实;组织拟定全县机构编制管理办法;负责拟定机关内部规章制度;负责会议、文秘、保密、档案、信息、财务、宣传、保卫、信访及后勤行政管理,指导监督编办直属事业单位的工作;负责机关和直属单位的人事、党群工作。
(二)机构编制管理股(监督股)。负责县级党政群机关机构编制日常管理工作;研究起草县级党政群机关行政管理体制改革和机构改革方案;审核县级党政群各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数;审核县级党政群各部门机构和编制增减事宜;提出县级党政群各部门行政编制、各类专项编制和军转编制的具体分配意见;研究提出县级政府各部门职能转变的意见;研究协调县级党政各部门职责分工。
负责县直事业单位机构编制日常管理工作;研究起草县级事业单位管理体制和机构改革方案;负责审核县级事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构以及经费预算形式;审核县级事业单位的机构和编制增减事宜。
负责建立机构编制管理与财政预算管理相互配合协调的约束机制和监督制度;监督检查全县各级机关、事业单位有关机构编制工作的法律、法规和规章制度的执行情况;拟定机关事业单位的编制使用计划;负责办理机关事业单位实名制备案手续;负责实名制数据库日常维护;审核签发《机构编制管理证》;负责“12310”举报电话的受理和督办工作;负责全县党政群机关和事业单位机构编制年报统计工作。
(三)事业单位登记管理股。负责县本级事业单位登记管理工作;组织实施事业单位法人治理结构和年度报告公开工作;拟定我县事业单位登记管理工作规则和工作制度;组织实施全县事业单位网上登记管理系统及信息管理工作;负责县级机关和县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和证书发放工作。
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、2018年部门决算数据变动情况及原因
2018年本单位财政拨款收入决算121.15万元,比2017年决算增加18.11万元,主要原因是单位2018年新调入1人,且工资福利支出增加。
2018年本单位财政拨款支出决算99.6万元,比2017年决算增加3.45万元,主要原因是主要原因是单位2018年新调入1人,且工资福利支出增加。
2018年本单位财政拨款收入预算117.4万元,2018年财政拨款收入决算比预算增加3.75万元,主要原因是主要原因是单位2018年新调入1人,且工资福利支出增加。
2018年财政拨款支出决算比预算减少5.4万元,主要原因是人员支出减少。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2018年本单位的三公经费财政拨款决算0.16万元,其中公务接待费0.16万元,无公务用车运行维护费,比2017年决算减少0.05万元,主要原因是上级部门调研次数减少;比2018年预算减少0.04万元,主要原因是上级部门调研次数减少。公务接待费主要用于上级部门调研,批次3次,人次13。
三、单位运行经费增减变动原因说明
2018年本单位的运行经费财政拨款决算11.33万元,比2017年决算减少3.78万元,主要原因是上年度补发公车补贴。2018年运行经费主要用于单位日常开支。
四、其他说明
(一)政府采购情况
2018年我单位政府采购总额1.403万元,其中货物1.403万元。
(二)国有资产占有使用情况
1、车辆情况:因公车改革,车辆全部收回,没有车辆。
2、房屋情况:占用政府大楼五层,无土地无房产。
3、其他国有资产占有使用情况。
我单位占有通用设备11件,价值4.76元;家具33件,价值2.44万元。
(三)政府购买服务情况
2018年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算0万元。
(四)绩效管理情况:无
(五)其他:无
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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