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第一部分 概况
一、主要职能
领导全县共青团工作,领导和指导全县青少年社会团体的工作,承担县委,县政府和有关方面委托的青少年工作事务。参与民主管理和民主监督,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。组织全县团员青年在经济建设中发挥先锋和突击作用。完成县委,县政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。组织青少年法规制度的贯彻实施,监督等工作。负责对未成年人的保护工作。负责全县团的组织建设,协助党组织管理,选拔和培训团的干部建立和管理全县青少年教育培训基地。负责指导并组织全县青少年的思想理论教育宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。负责全县青年统战工作,负责全县青少年外事和县内外青少年友好交流工作。负责青少年事业发展的管理工作,募集青少年事业发展经费,承担实施全县“希望工程”的有关工作。受县委的委托,领导全县少先队的工作。
二、部门决算单位构成(机构设置)
我单位现有编制3人,(其中行政编制3人,为正职1名,副职2名)实有工作人员5人(其中行政编制3人,为正职1名,副职2名,挂职干部2名),本单位无公务用车。
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算数据变动情况及原因
2018年本年财政收入44.53万元,比去年财政拨款收入减少6.45万元;2018年财政拨款支出44.53万元,比去年财政拨款支出减少6.45万元,其原因为上年度有人员调整,增加了会议、扶贫等支出;2018年财政拨款比年初预算增加0.54万元,其原因为项目支出增加。
二、“三公”经费增减变动原因说明
共青团古县委员会2018年的“三公”经费决算0.3万元,与
年初预算数、上年决算数相等。批次4次,人次66人。
三、机关运行经费增减变动原因说明
共青团古县委员会2018年机关运行经费财政拨款决算3.77万元,比上年决算数减少3.92万元,原因是上年度机关运行包括公务员车补及补发。
四、其他说明事项
(一)政府采购情况
2018年本部门无采购预算。
(二)政府购买服务指导性目录
2018年本单位没有政府购买服务项目。
(三)国有资产占有使用情况
1、车辆情况:本单位无公务车辆。
2、房屋情况:本单位无土地无房产。
3、固定资产情况:价值14250元。
(四)绩效管理情况
2018年本单位没有实行绩效目标管理的项目。
(五) 其他
2018年本单位没有政府性基金收支预算。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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