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第一部分 概况
一、主要职能
古县政务大厅管理中心成立于2007年,事业单位,主要职责范围:
1、根据《行政许可法》和有关法律、法规及政策,清理、调整全县审批项目。
2、制定全县集中公开审批的工作方案、规章制度和程序,健全审批制度,规范审批运行,推进政务公开和电子网络审批。
3、对审批行为规范化进行监督管理,受理对大厅窗口单位及工作人员在审批过程中的违法违纪行为的投诉,按有关规定协调处理窗口及工作人员违纪违法行为。
承办上级部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成(机构设置)
我中心现有工作人员6名,其中,主任1名,副主任2名,一般人员3名。内设机构“两科室”,即:办公室、监察科两个机构。
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、2018年部门决算数据变动情况及原因
2018年本单位财政拨款收入决算174.21万元,比2017年决算117.29万元增加56.92万元,主要原因是公共资源交易业务系统更新及政务服务一张网平台升级建设。
2018年本单位财政拨款支出决算174.21万元,比2017年决算117.29万元增加56.92万元,主要原因是主要原因是公共资源交易业务系统更新及政务服务一张网平台升级建设。
2018年本单位财政拨款收支预算133.62万元,2018年财政拨款收入决算比预算增加40.59万元,主要原因是主要原因是公共资源交易业务系统更新及政务服务一张网平台升级建设。2018年财政拨款支出决算比预算增加40.59万元,主要原因是主要原因是公共资源交易业务系统更新及政务服务一张网平台升级建设。。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2018年本单位的三公经费财政拨款决算0.1万元,其中公务接待费0.1万元,比2017年决算0.13万元减少0.03万元,主要原因是招待人数减少;与2018年预算0.1万元持平,主要原因是严格按照年初预算执行。公务接待费主要用于接待上级领导来访,批次2次,人次20人。
三、单位运行经费增减变动原因说明
2018年本单位的运行经费财政拨款决算1.68万元,比2017年决算1.39万元增加1.49万元,主要原因是福利费标准提高。2018年运行经费主要用于福利费、办公费、差旅费等。
四、其他说明
(一)政府采购情况
2018年我单位政府采购总额29.3万元,其中货物29.3万元。新增了政务服务一张网平台建设。
(二)国有资产占有使用情况
1、车辆情况:本单位无车辆。
2、房屋情况:本单位为租用办公用房,使用面积2000平方米,年租金20万元。房屋采暖、供水设施及其他附属设施323.87万元。
3、其他国有资产占有使用情况。
我单位占有通用设备181件,价值534.85万元;家具590件,价值31.65万元;专用设备2件336.90万元;主要用于单位办公。2018年资产比上度增加,原因是新增了政务服务一体机。
(三)政府购买服务情况
2018年我中心没有政府履职所需其他辅助性服务支出。
(四)绩效管理情况
2018年我中心没有绩效管理的项目 。
(五)其他:
2018年我单位没有政府性基金财政拨款。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。
2019年8月21日
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