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第一部分 概况
一、 主要职能
古县民政局始建于一九七八年八月,在中共古县县委、古县人民政府的领导下开展工作,我局主要担负的工作职责:
⑴、拟定全县民政工作的规章制度,研究提出全县民政事业长期发展规划和年度谋划,并负责组织实施监督检查。
⑵、负责全县社团、县级单位所属和挂属的民办非企业单位的登记、管理和监督,查处未经登记而以社团名义活动的非法组织和未经登记的民办非企业单位。
⑶、组织、协调全县抗灾救灾工作;建立健全和实施城乡居民最低生活保障机制;主管全县社会救济工作。承担特殊困难群众权益保护的行政管理工作,研究提出全县社会福利事业发展规划,指导社会福利事业单位的管理;负责全县福利企业的报批以及对全县社会福利企业扶持保护政策的监督落实。
⑷、指导全县基层政权建设;负责全县城市社区建设工作,推动社会化服务体系的建立和发展。
⑸、指导全县婚姻登记和管理工作;拟定全县婚姻服务机构管理办法并监督实施,倡导婚姻习俗改革。
⑹、负责全县行政区划工作,承办乡镇一级行政区划有关事项;负责与邻县行政区划界限勘定,调解或处理全县行政区域内乡镇一级以上(含乡镇)边界争议;负责全县地名管理工作。
⑺、负责全县殡葬管理工作,推行殡葬改革,指导殡仪服务工作。
⑻、具体实施全县儿童收养登记工作;对城区流浪乞讨和生活无着落人员进行管理。负责全县社会福利工作的具体实施并管理本级福利资金及资助项目的审批工作。
⑼、负责全县民政事业财务、统计工作,指导、监督全县民政事业费的使用和管理。
⑽、指导全县基层民政工作,搞好全县民政系统干部培训、教育、表彰等工作。
⑾、承担县人民政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成(机构设置)
我局现有行政编制6人,事业编制18人。在职干部职工21人,其中:行政公务员6人,事业干部职工15人。离退休人员12人。内设机构“办公室”、下属“四个事业单位”,城市居民最低生活保障中心、流浪乞讨人员救助管理站、岳阳镇敬老院、婚姻登记服务中心。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、2019年部门决算数据变动情况及原因
2019年本单位财政拨款收入决算2534.33万元,比2018年决算减少1387.67万元,主要原因是机构改革人员减少,压缩一般性支出,优抚补贴转至退役局,城乡医疗救助转至医保局,自然灾害项目转至应急局。
2019年本单位财政拨款支出决算2218.6万元,比2018年决算减少1505.79万元,主要原因是机构改革人员减少,压缩一般性支出,优抚补贴转至退役局,城乡医疗救助转至医保局,自然灾害项目转至应急局。
2019年本单位财政拨款收支预算930.55万元,2019年财政拨款收入决算比预算增加1603.78万元,主要原因是增加低保补助、困难群众生活补助社会福利的彩票公益金项目资金;
2019年财政拨款支出决算比预算增加1288.05万元,主要原因是增加低保补助、困难群众生活补助社会福利的彩票公益金项目资金。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2019年本单位的三公经费财政拨款决算0.2万元,其中公务接待费0.2万元,与2018年决算一致;与2019年预算一致。公务接待费主要用于招待上级检查岳阳镇敬老院工程进度及日常业务开展需要,批次9,人次45。
三、单位运行经费增减变动原因说明
2019年本单位的运行经费财政拨款决算19.61万元,比2018年预算减少0.46万元,主要原因是因机构改革人员减少。2019年运行经费主要用于日常办公费、水费、电费、邮电费、维修维护、印刷费、手续费等日常办公支出。
四、其他说明
(一)政府采购情况
2019年我单位无政府采购。
(二)国有资产占有使用情况
1、车辆情况:无
2、房屋情况:办公楼房使用面积3200平方米,价值197.86万元,位于岳阳镇338号。
3、其他国有资产占有使用情况。
我单位占有通用设备147件,价值11.02万元;家具619件,价值15.42万元;专用设备23件2.77万元;文物和陈列品3件,价值0.32万元。
(三)政府购买服务情况
2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算8.2万元。
(四)绩效管理情况
2019年项目资金主要用于临时救助、低保金、特困补助、孤儿补助、失能老人及高龄老人补助等项目,救助了困难群主,社会群众特别是困难群体最大限度享受社会发展成果,社会群众有获得感,进一步密切了政府和困难群众的联系。
(五)其他:
2019年我单位政府性基金财政拨款收入决算255.19万元,比2018年决算减少233.81万元,主要原因是上年社会福利的彩票公益金项目资金少。
2019年我单位政府性基金财政拨款支出决算255.19万元,比2018年决算减少233.81万元,主要原因是上年社会福利的彩票公益金项目资金少。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。
2020年8月12日
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