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第一部分 概况
一、 主要职能
(一)贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规。
(二)负责全县各级党政机关、人大、政协,各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位的机构编制管理工作。
(三)研究拟定全县行政管理体制与机构改革总体方案;拟定县级机构改革方案及实施意见;审核乡镇机构改革方案;指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革。
(四)审核县委各部门、县政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数方案;协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间以及县与乡镇之间的职责分工,科学配置各部门的职能。
(五)审核县人大、政协和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数方案。
(六)负责县级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整;审核乡镇工作机构的调整;分配下达乡镇各级党政群机关的行政编制总额。
(七)研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案;审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案;审报县直副科以上和财政拨款的事业单位的机构编制;审批县直各部门所属自收自支事业单位的机构编制;审批乡镇财政拨款事业单位的机构编制;指导并协调乡镇事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
(八)对全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查,报告县委编委及县委。
(九)负责组织推进和完善政府部门权责清单制度,统筹协调权责清单管理和执行情况监督。
(十)负责全县事业单位登记管理工作,组织实施县直事业单位登记和年度报告工作。
(十一)负责党政机关和县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和证书发放工作。
(十二)完成县委和县委编委交办的其他工作。
二、 部门决算单位构成(机构设置)
1.内设机构
综合股(机关党组织办公室)
2.所属事业单位
下设单位有古县事业单位登记管理局、古县机构编制电子政务中心
3.人员编制
中共古县县委机构编制委员会办公室行政编制为13人。其中:工勤1人。
事业编制共5人。其中:事业人员3人
现有在职干部职工11名,退休人员1名,共计12名。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、2019年部门决算数据变动情况及原因
2019年本单位财政拨款收入决算112.84万元,比2018年决算减少8.31万元,主要原因是:在职转退休1人及经费缩减。
2019年本单位财政拨款支出决算113.74万元,比2018年决算减少6万元,主要原因是在职转退休1人及经费缩减。
2019年本单位财政拨款收支预算129.21万元,2019年财政拨款收入决算比预算减少16.37万元,主要原因是在职转退休1人及经费缩减。
2019年财政拨款支出决算比预算减少15.47万元,主要原因是在职转退休1人及经费缩减。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2019年本单位的三公经费财政拨款决算0.1万元,其中公务接待费0.1万元,比2018年决算减少0.06万元,主要原因是来客费用自理,回本单位报销;与2019年预算一致,公务接待费主要用于上级部门调研公务接待费,批次3次,人次20人。
三、单位运行经费增减变动原因说明
2019年本单位的运行经费财政拨款决算12.03万元,比2018年决算增加0.7万元,主要原因是工会福利费增加。2019年运行经费主要用于单位日常开支。
四、其他说明
(一)政府采购情况
2019年我单位政府采购总额2.02万元,其中货物2.02万元、工程0万元、服务0万元。
(二)国有资产占有使用情况
1、车辆情况:无
2、房屋情况:占用政府大楼五层,无土地无房产。
3、其他国有资产占有使用情况。
我单位占用通用设备17件,价值8.03万元;家具用具37件,价值2.67万元。
(三)政府购买服务情况
2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算1.94万元。
(四)绩效管理情况
我单位主要审核县委各部门、县政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数方案;协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间以及县与乡镇之间的职责分工,科学配置各部门的职能。负责全县事业单位登记管理工作,组织实施县直事业单位登记和年度报告工作。负责党政机关和县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和证书发放工作。
(五)其他:2019年我单位无政府性基金财政拨款收支决算。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。
2020年8月12日
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