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中国共产党古县委员会宣传部2021年部门决算

2022-08-23

中国共产党古县委员会宣传部部门

2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  本部门职责

县委宣传部是县委主管全县意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是:

负责贯彻落实中央、省委、市委、县委在宣传思想文化战线的方针政策,拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,按照县委统一部署,协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实中央、省委、市委、县委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。

统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传、理论宣讲工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

负责规划组织全局性思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调全县各新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。

拟定新闻出版业的管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全县数字新媒体的建设和管理。

从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作,指导协调推动群众文化建设。

负责管理全县电影行政事务,指导监管全县电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全县性重大电影活动。

对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。

统筹指导全县舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

统筹协调全县对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。

统筹协调组织开展新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导协调县政府各部门和各乡(镇)的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。

对新闻、文化、出版、社会科学等部门(单位)和有关人民团体的业务工作进行指导、协调、监督和服务,并在政治方向、方针政策以及重大业务工作方面实施领导。对县委网络安全和信息内容管理方面的工作实施方针政策的指导。归口领导县文化和旅游局、县广电中心、县新闻网络中心、县精神文明建设管理中心。代管县文联。

完成县委交办的其他任务。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

(一)综合办公室

主要职责:负责部机关工作的综合、协调、督办,掌握工作动态,提供有关信息;负责机关的文秘和行政后勤管理工作;负责本部机关干部的管理;负责县宣传文化事业发展总体规划的制订、协调;协调落实文化经济政策的实施;负责机关党建工作和干部职工思想政治工作;协助管理、协调部所属事业单位的有关工作。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。负责离退休人员工作。负责机关和直属单位的党群工作。

(二)宣传教育和新闻股(应急新闻办公室)

主要职责:负责规划部署思想政治工作和社会主义核心价值观建设工作,组织全县重大先进典型的学习和推广,配合有关部门做好党员教育工作。会同有关部门开展形势政策、法治、科技、民族、宗教、国防等方面的宣传教育工作,负责全县爱国主义教育基地工作。

负责统筹指导县内新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设,负责组织协调全县重大新闻宣传报道活动,负责从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理工作,负责新闻媒体宣传和内容的分析监管;承担统筹协调新媒体建设管理相关工作,了解掌握新媒体发展动态,研究新媒体运行和管理规律,落实相关领域新媒体准入管理标准体系。承担《古县新闻》期刊出版活动的监督管理工作;组织对报纸、电视内容的审读和舆情分析工作;承担应急新闻办公室的日常工作。

负责指导协调全县对外新闻宣传、报道工作和网络外宣有关工作。负责规划、组织、指导和协调县委、县政府新闻发布工作,负责制定全县新闻发布的有关制度、实施办法和细则,研究拟定全县重大问题对外宣传口径,会同有关部门做好来访记者相关管理服务工作。负责全县新闻发言人管理工作。

理论和政策法规研究股

主要职责:负责对理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设的指导协调,负责统筹协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。

     调查了解全县宣传思想文化工作情况,协调组织研究宣传思想文化工作方针政策并提出建议,承担起草有关重要文件、报告和文稿。负责组织协调和指导全县宣传思想文化系统舆情信息工作,开展社会舆情动态、社会思想反映方面的信息收集报送工作,对社会舆情和思想理论领域总体态势进行分析研判等。

文化和精神文明建设股(县精神文明建设指导委员会办公室)

主要职责:负责对文化艺术工作的宏观指导协调和文艺队伍建设,组织协调文艺作品的创作生产及引导管理,指导组织重大文化艺术活动和文艺评奖活动,指导协调群众文化建设和文化交流工作,统筹协调中华优秀传统文化传承发展工程有关工作。负责全县宣传文化系统的事业发展规划,协调指导全县公共文化服务体系建设,负责拟定新闻出版基本公共服务政策和保障标准,协调推进基本公共服务均等化和城乡一体化发展。组织实施全民阅读推广活动。贯彻落实中央、省委、市委、县委“扫黄打非”方针政策和行动方案并组织实施,组织指导协调全县“扫黄打非”等工作。

负责全县出版领域的宏观管理和出版队伍建设,统筹协调重点出版工程以及古籍整理的规划实施,监督管理出版物内容和质量,指导监督全县图书音像电子出版活动,负责全县书号版号管理工作等。

承担全县电影制片、发行、放映单位和业务的监督管理工作,组织对电影内容进行审查。了解掌握和分析研究电影创作、思潮情况,指导协调全县性重大电影活动。

贯彻落实中央、省委、市委、县委在精神文明建设方面的方针政策、决策部署,按照中央文明办、省文明办、市文明办的工作安排,负责有关组织协调、督促落实工作。组织群众性精神文明创建活动;建立志愿服务工作协调机制,对志愿服务工作进行统筹规划、协调指导、督促检查;指导协调公益广告活动;树立宣传思想道德建设和文化建设的先进典型,总结推广交流先进经验;督促检查、组织协调各部门各单位做好未成年人思想道德建设工作;组织开展各种网络精神文明创建活动。加强网络精神文明建设。

网络安全和信息化委员会办公室

主要职责:贯彻落实中央、省、市网络安全和信息化委员会办公室出台的方针政策、法律法规;牵头处置互联网有关我县的突发事件和敏感信息,会同有关部门处置网上有害信息,依法查处属地违法违规网站;负责全县网络安全和信息化工作的指导、检查和督促等相关工作;负责网络新闻业务及其他相关业务的日常监管;组织、协调新闻网站开展网上宣传和舆论引导工作,负责对全县网络评论员队伍日常管理和定期培训;协调有关部门做好网络文化阵地建设的规划和实施工作。

2、派出机构

   本部门无派出机构。

3、所属事业单位

本部门下设一个事业单位,古县精神文明建设服务中心,属于全额财政拨款事业单位。

4、人员编制

  古县县委宣传部行政编制10名,其中包括工勤编制1名,年末实有人员10人。现有退休人员6人。

  古县精神文明建设服务中心事业编制共10人,年末实有人员8人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度宣传部部门收入总计672.44万元、支出总计672.44万元。与2020年相比,收入总计减少52.49万元,,支出总计减少52.49万元。主要原因是创建全国文明城市相关支出较2020年减少。

2021年度宣传部本级收入总计442.65万元、支出总计442.65万元。与2020年相比,收入总计增加94.26万元,上升27.06%,支出总计增加94.26万元,上升27.06%。主要原因是宣传费用的增加。

2021年度古县精神文明建设服务中心收入总计229.79万元、支出总计229.79万元。与2020年相比,收入总计减少146.75万元,支出总计减少146.75万元。主要原因是创建全国文明城市相关支出较2020年减少。

二、收入决算情况说明

2021年度宣传部部门收入合计672.44万元,全部为财政拨款收入,占比100.00%。

2021年度宣传部本级收入合计442.65万元,全部为财政拨款收入,占比100.00%。

2021年度古县精神文明建设服务中心收入合计229.79万元,全部为财政拨款收入229.79万元,占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度宣传部部门支出合计672.44万元,其中:基本支出222.44万元,占比33.08%;项目支出450万元,占比66.92%。

2021年度宣传部本级支出合计442.65万元,其中:基本支出123.16万元,占比27.82%;项目支出319.49万元,占比72.18%。

2021年度古县精神文明建设服务中心支出合计229.79万元,其中:基本支出99.28万元,占比43.20%;项目支出130.51万元,占比56.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度宣传部部门财政拨款收入总计672.44万元、支出总计672.44万元。与2020年相比,财政拨款收入总计增加368.43万元,财政拨款支出总计增加368.43万元。主要原因是2021年度无其他收入,全部为财政拨款收入。

2021年度宣传部本级财政拨款收入总计442.65万元、支出总计442.65万元。与2020年相比,财政拨款收入总计增加94.26万元,上升27.06%,财政拨款支出总计增加94.26万元,上升27.06%。主要原因是宣传费用的增加。

2021年度财古县精神文明建设服务中心政拨款收入总计229.79万元、支出总计229.79万元。与2020年相比,财政拨款收入总计增加105.12万元,上升84.32%,财政拨款支出总计增加105.12万元,上升84.32%。主要原因是2021年对创文工作相关费用的支出全部使用财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度宣传部部门财政拨款支出672.44万元,与2020年相比,财政拨款支出增加368.43万元。主要原因是2021年度无其他收入,全部为财政拨款收入。其中,人员经费200.67万元,占比29.84%,日常公用经费23.67万元,占比3.52%,项目支出448.10万元,占比66.64%。

2021年度宣传部本级财政拨款支出442.65万元,与2020年相比,财政拨款支出增加94.26万元,上升27.06%。主要原因是宣传费用的增加。其中,人员经费110.93万元,占比25.06%,日常公用经费14.13万元,占比3.19%,项目支出317.59万元,占比71.75%。

2021年度古县精神文明建设服务中心财政拨款支出229.79万元,与2020年相比,财政拨款支出增加105.12万元,上升84.32%。主要原因是2021年对创文工作相关费用的支出全部使用财政拨款支出。其中,人员经费89.74万元,占比39.05%,日常公用经费9.54万元,占比4.15%,项目支出130.51万元,占比56.80%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度宣传部部门财政拨款支出672.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(支出591.78万元,占88%;文化旅游体育与传媒支出24.26万元,占3.61%;社会保障和就业(支出37.84万元,占5.63%;住房保障支出16.66万元,占2.48%;其他支出1.9万元,占0.28%。

2021年度宣传部本级财政拨款支出442.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(支出384.21万元,占86.80%;文化旅游体育与传媒支出18.19万元,占4.11%;社会保障和就业(支出29.30万元,占6.62%;住房保障支出9.05万元,占2.04%;其他支出1.9万元,占0.43%。

2021年度古县精神文明建设服务中心财政拨款支出229.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(支出207.57万元,占90.33%;文化旅游体育与媒体(类)支出6.07万元,占2.64%;社会保障和就业(支出8.54万元,占3.72%;住房保障支出7.61万元,占3.31%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度宣传部部门财政拨款支出年初预算454.51万元,支出决算672.44万元。其中:一般公共服务支出年初预算407.83万元,支出决算591.78万元,用于人员经费、公用经费等基本支出和宣传项目等项目支出。较2020年决算增加7.77万元,主要原因为人员经费的增加。文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元,支出决算24.26万元,其中,用于县各行政村农家书屋补充更新书目支出18.19万元,新时代文明实践中心建设项目6.07万元,属于上级资金项目。社会保障和就业支出年初预算35.41万元,支出决算37.84万元,较2020年决算增加20.67万元,主要原因为人员调动以及2020年退休人员死亡1人,抚恤金支出;住房保障支出年初预算11.27万元,支出决算16.66万元,主要用于公积金单位部分补助,较2020年决算增加5.26万元,主要原因为人员调动,2021年宣传部新考入1人,古县精神文明建设服务中心增加3人,增加公积金支出,以及公积金基数调增,公积金单位部分补助增加,;其他支出年初预算0万元,支出决算1.90万元,主要用于目标责任考核奖金,较2020年决算增加0.82万元,主要原因为增加目标责任考核奖励资金。

2021年度宣传部本级财政拨款支出年初预算390.39万元,支出决算442.65万元。其中:一般公共服务支出年初预算354.16万元,支出决算384.21万元,用于人员经费、公用经费等基本支出和宣传项目等项目支出。较2020年决算增加165.64万元,上升75.78%,主要原因为宣传费用的增加。文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元,支出决算18.19万元,用于县各行政村农家书屋补充更新书目支出,属于上级资金项目。较2020年决算增加165.64万元,主要原因为2021年新增112.59万元用于《古县文明丛书》编纂出版;新增23.75万元用于党史学习教育宣传;新增11.58万元用于《习近平谈治国理政》(第三卷)征订;新增9万元用于建党百年风华正茂建县五十青春宣传片制作。社会保障和就业支出年初预算29.44万元,支出决算29.30万元,较2020年决算增加18.64万元,上升174.86%,主要原因为2020年退休人员死亡1人,抚恤金支出;住房保障支出年初预算6.79万元,支出决算9.05万元,主要用于公积金单位部分补助,较2020年决算增加2.26万元,主要原因为2021年新考入1人,增加公积金支出,以及公积金基数调增,公积金单位部分补助增加;其他支出年初预算0万元,支出决算1.90万元,主要用于目标责任考核奖金,较2020年决算增加0.82万元,主要原因为增加目标责任考核奖励资金。

2021年度古县精神文明建设服务中心财政拨款支出年初预算64.12万元,支出决算229.79万元。其中:一般公共服务支出年初预算53.67万元,支出决算207.57万元,用于人员经费支出、公用经费支出及创建文明城市项目等支出。较2020年决算减少157.87万元,主要原因为创文工作相关费用的支出减少。文化旅游体育和传媒支出年初预算0万元,支出决算6.07万元,较2020年决算增加6.07万元,主要原因为2021年新增新时代文明实践中心建设项目上级资金。社会保障和就业支出年初预算5.97万元,支出决算8.54万元,较2020年决算增加2.03万元,主要原因为人员调动,2021年增加3人;住房保障支出年初预算4.48万元,支出决算7.61万元,主要用于公积金单位部分补助,较2020年决算增加3万元,主要原因为人员调动,2021年增加3人,以及公积金基数调增,公积金单位部分补助增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度宣传部部门财政拨款基本支出222.45万元,其中:人员经费基本支出198.77万元,主要包括工资、奖金、养老医疗工伤、取暖费等;公用经费基本支出23.67万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会费、福利费和其他交通费用等日常公用经费。

2021年度宣传部本级财政拨款基本支出123.16万元,其中:人员经费基本支出109.03万元,主要包括工资、奖金、养老医疗工伤、取暖费等;公用经费基本支出14.13,万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会费、福利费和其他交通费用等日常公用经费。

2021年度财古县精神文明建设服务中心政拨款基本支出99.29万元,其中:人员经费基本支出89.74万元,主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助;公用经费基本支出9.54万元,主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会费、福利费和其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度宣传部部门“三公”经费财政拨款支出预算0万元,支出决算0万元,与2020年三公经费支出决算相比,无变化。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年度宣传部部门机关运行经费支出23.67万元,比2020年增加8.1万元,增长52.02%。主要原因是2021年人员增加经费增加。

2021年度宣传部本级机关运行经费支出14.13万元,比2020年增加1.6万元,增长12.77%。主要原因是2021年人员增加经费增加。

2021年度古县精神文明建设服务中心机关运行经费支出9.54万元,比2020年增加6.5万元,增长213.82%。主要原因是人员调动,2021年新增3人。

(二)政府采购情况说明

2021年度宣传部部门政府采购支出总额112.59万元,其中:政府采购服务支出112.59万元,用于《古县文化丛书》编纂出版。

2021年度宣传部本级政府采购支出总额112.59万元,其中:政府采购服务支出112.59万元,用于《古县文化丛书》编纂出版。

2021年度古县精神文明建设服务中心无政府采购。

(三)国有资产占用情况说明

1.车辆情况:本单位没有公务用车。

2.房屋情况:办公楼位于古县政务中心五楼。

3.其他国有资产占用使用情况。

2021年年底,宣传部部门单位办公设备及办公家具等国有资产原值累计占用40.55万元,固定资产累计折旧16.54万元,固定资产净值累计占用24.01万元。

2021年年底,宣传部本级单位办公设备及办公家具等国有资产原值累计占用30.66万元,固定资产累计折旧12.90万元,固定资产净值累计占用17.76万元。

2021年年底,古县精神文明建设服务中心单位办公设备及办公家具等国有资产原值累计占用9.89万元,固定资产累计折旧3.64万元,固定资产净值累计占用6.25万元。

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度关于《古县文化丛书》编纂出版、牡丹文化旅游节宣传项目、深化文明城市创建宣传项目、古县新时代文明实践中心项目等4个专项项目支出开展绩效自评,共涉及预算资金197.38万元,占一般公共服务项目支出总额的33.35%。

组织对我单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出672.44万元,从评价情况看,达到预定工作目标,完成宣传任务,保障资金拨付。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

     牡丹文化旅游节宣传项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为62.86万元,执行数为62.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是以创建“国家全域旅游示范区”为目标,在旅游宣传力度上持续推进;二是通过多种宣传媒介,扩大旅游宣传范围,在旅游宣传广度上持续延伸。发现的主要问题及原因:一是景区推广宣传形式单一,对游客的吸引力欠佳;二是利用传统宣传媒介,使得推广效果受到一定的限制。下一步改进措施:一是进一步拓宽推广渠道,加大宣传力度,把景点让目标人群知晓,获得最大的市场效果;二是能够让宣传效果得到量化,来作为景区收入的参考。

《古县文化丛书》编纂出版项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为112.59万元,执行数为112.59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:编纂完成《古县文化丛书》12册并印刷1500册。发现的主要问题及原因:没有量化跟进全县人民对丛书的阅读情况,没有形成量化指标。

    深化文明城市创建宣传费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为80分。全年预算数为9.6万元,执行数为9.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:利用媒体宣传,在《山西日报》、山西新闻网和易汾网等新闻媒体,推出《文明古县和文旅古县》系列报道,为古县经济社会建设、深化文明城市创建和文旅发展营造良好的舆论氛围。发现的主要问题及原因:是否能够建立并实施长效机制。下一步改进措施:进一步加强对项目实施的可行性与实际产生效果的事前、事中和事后的评价。

    古县新时代文明实践中心项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为12.33万元,执行数为12.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为打造新时代文明实践中心平台活动阵地和服务阵地,制作并发放了57块五级阵地牌匾、37块新时代文明实践平台活动阵地牌匾、27和文明实践平台旗帜和16个文明实践平台旗杆,向志愿者发放服务平台志愿者马甲,有效融合新时代文明实践中心工作,大力打造宣传,提高群众对国家政策的理解和认识。发现的主要问题及原因:存在重形式轻内容的情况,乍一看有组织、有机构、有阵地、有队伍,深入了解发现活动根本开展不起来,或者蜻蜓点水、浮在表面。下一步改进措施:进一步加强对项目实施的可行性与实际产生效果的事前、事中和事后的评价。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开。

(五)其他需要说明的事项

1、2021年我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1:2021年部门决算公开报表

附件2:2021年绩效自评表

附件3:2021年绩效评价报告

            中国共产党古县委员会宣传部

             2022年8月23日

中国共产党古县委员会宣传部.XLS


  

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