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第一部分 概况
一、主要职责
1、依照国家法律、法规、政策和计划,制定全县的统计现代化建设规划和全县统计调查规划,组织领导和综合协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规的实施。
2、根据国家宏观管理和科学决策的需要,建立健全全县国民经济核算体系、统计指标体系和统计调查体系,组织执行全国统计的基层报表制度和统计标准。
3、在县人民政府的统一领导下,会同有关部门组织重大国情国力普查;统一组织协调各乡镇、各部门的社会经济调查,审查各乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案;组织全县统计报表的管理工作。
4、搜集、整理、提供全县的月度、季度、半年度 、年度等基本统计资料,并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测、统计监督和景气监测,向县委、县人民政府及有关部门和社会各界提供咨询建议。搜集、整理、提供全国各地统计资料,对县外社会经济发展进行分析对比研究。
5、建立健全统计执法检查制度和统计数据质量评估制度,保障统计数据准确。
6、统一核定、管理、公布、出版全县的基本统计资料,定期发布全县经济和社会发展情况的统计公报。规划、协调全县社会经济统计信息咨询行业,积极培育和发展统计信息咨询服务市场。
7、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系。
8、研究制定全县统计体制改革方案和实施办法,经批准后组织贯彻实施。
9、统一管理县统计局的统计事业费,协助各乡镇政府管理乡镇统计人员;组织管理全县统计技术专业职务评聘及资格考核工作。
10、管理城市社会经济调查队、农村社会经济调查队。
11、组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训和统计报刊书籍发行工作。开展统计工作和统计科学的交流与合作。
12、承担县人民政府交办的其他事项。
二、机构及人员编制情况
1、内设机构
古县统计局为正科级建制,内设行政“二股一室”,包括办公室、综合股、企业股三个正股级行政股(室)。
2、派出机构
无
3、所属事业单位
事业“三队二中心”,包括城市社会经济调查队、农村社会经济调查队、统计执法队、能源统计中心、普查中心五个正股级事业中心(队)。
4、人员编制
古县统计局行政编制为9人。其中:实有人数9人。
事业编制共16人。其中:实有人数10人。
现有在职干部职工19名,退休人员5名,共计24名。第二部分 2019年度部门预算报表
一、古县统计局2019年部门预算基本情况总表
二、古县统计局2019年部门预算收支总表
三、古县统计局2019年部门收入总表
四、古县统计局2019年部门支出总表
五、古县统计局2019年收支预算明细表
六、古县统计局2019年在职人员工资福利支出预算明细表
七、古县统计局2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表
八、古县统计局2019年商品服务支出预算明细表
九、古县统计局2019年项目支出预算明细表
十、古县统计局2019年非税收入征收计划表
十一、古县统计局2019年政府采购预算表
十二、古县统计局2019年政府购买服务支出预算表
十三、古县统计局2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十四、古县统计局2019年财政拨款收支总表
十五、古县统计局2019年一般公共预算支出预算表
十六、古县统计局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
十七、古县统计局2019年政府性基金预算收入预算表
十八、古县统计局2019年政府性基金预算支出预算表
十九、古县统计局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、2019年度部门预算数据变动情况及原因
2019年本单位的财政拨款收入预算260.96万元,比2018年预算增加60.39万元,增加的主要原因:人员工资、工会费增加,项目支出中包含普查经费。
2019年本单位的财政拨款支出预算260.96万元,比2018年预算增加60.39万元,增加的主要原因:人员工资、工会费增加,项目支出中包含普查经费。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2019年本单位的三公经费财政拨款预算1万元,与2018年预算持平。无增减变化。
三、单位运行经费增减变动原因说明
2019年本单位的运行经费财政拨款预算5.51万元,与2018年预算持平。无增减变化。
四、其他说明
(一)政府采购情况
2019年我单位政府采购预算总额1.6万元,其中:政府采购货物预算1.6万元、工程预算0元、服务预算0元。
(二)国有资产占有使用情况
1.车辆情况:
无车辆
2. 房屋情况:
无房屋
3. 其他国有资产占有使用情况。
无其他国有资产
(三)政府购买服务情况
2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出预算5.28万元。
(四)绩效管理情况
无绩效管理情况
(五)其他
2019年我单位没有政府性基金收支预算。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2019年3月20日
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