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第一部分 概况
一、主要职责
(一)代表和维护妇女权益,促进男女平等。
(二)围绕县委中心任务,组织带领全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进我县的经济发展和社会进步。
(三)教育引导广大妇女增强“四自”精神,充分发挥妇女在两个文明建设中的作用。
(四)加强理论研究,提高妇女素质,推进妇女参政议政工作。
(五)配合有关部门维护妇女儿童的合法权益,负责督促检查和指导有关保护妇女儿童合法权益法律、法规的贯彻实施。
(六)为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
(七)扩大与各界妇女的团结,加强与各界妇女的联谊,负责妇女的统战工作,促进祖国的完全统一。
二、机构及人员编制情况
1、内设机构及
我单位无内设机构。
2、派出机构
我单位无派出机构
3、所属事业单位
我单位无所属事业单位。
4、人员编制
我单位内设编制数3人(其中:正职1名,副职2名),2018年年末实有行政人员3人。另有退休人员6人。
第二部分 2019年度部门预算报表
一、2019年部门预算基本情况总表
二、2019年部门预算收支总表
三、2019年部门收入总表
四、2019年部门支出总表
五、2019年收支预算明细表
六、2019年在职人员工资福利支出预算明细表
七、2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表
八、2019年商品服务支出预算明细表
九、2019年项目支出预算明细表
十、2019年非税收入征收计划表
十一、2019年政府采购预算表
十二、2019年政府购买服务支出预算表
十三、2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十四、2019年财政拨款收支总表
十五、2019年一般公共预算支出预算表
十六、2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
十七、2019年政府性基金预算收入预算表
十八、2019年政府性基金预算支出预算表
十九、2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、2019年度部门预算数据变动情况及原因
古县妇联会2019年一般公共预算收入55.16万元,比2018年预算减少了21.53万元,主要原因是:在职人员退休两名,工资移交机关养老服务中心。
古县妇联会2019年一般公共预算支出55.16万元,比2018年预算减少了21.53万元,主要原因是:在职人员退休两名,工资移交机关养老服务中心。
二、“三公”经费增减变动原因说明。
古县妇联会2019年“三公”经费0.2万元,与2018年预算相比减少了0.2万元,主要原因是:严格按照财政要求控制三公经费,减少接待次数与人员。
三、机关运行经费增减变动原因说明
古县妇联会2019年机关运行经费财政拨款预算0.87万元,与2018年预算数相同。
四、其他说明
(一)政府采购情况
2019年本单位无采购预算。
(二)国有资产占有使用情况
1、车辆情况:因公车改革,车辆全部收回,没有车辆。
2、房屋情况:占用政府大楼六层,无土地无房产。
3.其他国有资产占有使用情况:无。
(三)政府购买服务情况
2019本单位没有政府购买服务项目。
(四)绩效管理情况
2019本单位没有实行绩效目标管理的项目。
(五) 其他
2019年古县妇联会办公室没有政府性基金收支预算。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2019年3月20日
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