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第一部分 概况
一、 主要职责
1.贯彻执行党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣传方面的路线、方针、政策和国家法律、法规,把握舆论导向;不断提高节目质量和办台水平,当好党委、政府和人民的喉舌。
2.负责本中心广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输工作。
3.负责本中心广播电视事业、产业的规划、建设与管理;负责组织审查本中心广告播出,开展相关经营活动;负责广播电视有线、无线传输网络整体规划的设计、建设、维护以及开发应用。
4.负责本中心数字广播电视宽带综合信息网络的建设、管理和维护,发展本中心数字广播电视用户,开展网络拓展业务和增值业务。
5.做好广播电视节目的安全播出工作;根据受权做好广播电视安装、卫星电视接收等许可证的相关事宜。
6.负责组织和推进广播电视事业改革;加强广播电视队伍建设,提高人员素质。
7.承办上级交办的其他事项。
二、机构及人员编制情况
1、内设机构
⑴.综合办公室
负责中心日常工作的协调和督办;负责本中心年度工作计划、总结和有关综合性文件的起草;负责文秘、文电、信访、会务、机要、档案、保密、接待、提案议案办理、信息化建设、政务公开、计划生育等工作;负责本中心车辆的调度和管理;统一管理我中心的安全保卫和消防工作,组织拟订有关规章制度和处置重大治安、消防突发事件的应急方案,并组织实施。
⑵.宣传科
实施对全县广播电视宣传、影视文艺管理工作;组织制定全县广播电视宣传规划和方案;对广播电视台重大宣传进行协调和检查;指导广播电视宣传工作,研究广播电视宣传工作的改革,指导并协调广播剧、影视剧创作题材规划。
⑶.社会管理和科技科
拟定全县广播电视播出机构总体布局和发展规划;负责广播电视事业和社会广播电视行业的管理工作;对广播电视播出转播机构进行监督检查;实施对全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播视听节目的监督管理工作。
组织贯彻落实国家广播电影电视科技发展规划、技术政策和标准、拟定全县有关管理办法并进行监督检查;组织拟定全县广播电视网络和具体发展规划;管理和指导全县广播电视系统的技术维护工作,负责全县广播电视科技管理工作。
⑷.网络办公室
负责全县数字有线电视网络设计、建设、改造、运营、维护和管理;负责有线电视用户安装、用户档案创建管理等工作;负责传输有线广播电视节目、开发其增值业务。
⑸.总编室
负责本部门日常宣传管理,组织、指导、协调广播电视宣传及重大报道活动;负责协调采编、录制、播出,确保节目及时、安全播出;负责指导、组织、管理编辑、记者、播音员、主持人的培训和新闻策划;负责新闻、专题、广告时段的编排和节目资料归档登记管理工作;参与节目栏目的策划与包装工作;组织广播电视节目评议及优稿和优秀论文评选工作;负责广播电视节目的监听监评工作。
⑹.新闻部
负责部门全面工作;负责电视时政、民生新闻的采编;负责电视新闻的通讯联络工作;完成对中央、省、市台的上稿;办精办优《古县新闻》《二十四节气》等节目,确保画面清晰、音质优美,按时播出;围绕全县中心工作,精心策划重点报道;尤其是组织好系列报道和民生新闻,增加新闻的可视性;负责内宣、外宣工作;负责新闻档案(包括图像、文稿等新闻资料)的收集、整理、建档工作;负责部门人员的签到考核工作;完成领导交办的其他工作。
2、人员编制
本单位编制人数共37名,其中行政管理人员编制9名,专业技术人员编制22名,工勤人员编制6名。
现有在职干部职工63名,劳务派遣人员4名,退休人员15名,共计82名。
第二部分 2019年度部门预算报表
一、古县广播电视服务中心2019年部门预算基本情况总表
二、古县广播电视服务中心2019年部门预算收支总表
三、古县广播电视服务中心2019年部门收入总表
四、古县广播电视服务中心2019年部门支出总表
五、古县广播电视服务中心2019年收支预算明细表
六、古县广播电视服务中心2019年在职人员工资福利支出预算明细表
七、古县广播电视服务中心2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表
八、古县广播电视服务中心2019年商品服务支出预算明细表
九、古县广播电视服务中心2019年项目支出预算明细表
十、古县广播电视服务中心2019年非税收入征收计划表
十一、古县广播电视服务中心2019年政府采购预算表
十二、古县广播电视服务中心2019年政府购买服务支出预算表
十三、古县广播电视服务中心2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十四、古县广播电视服务中心2019年财政拨款收支总表
十五、古县广播电视服务中心2019年一般公共预算支出预算表
十六、古县广播电视服务中心2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
十七、古县广播电视服务中心2019年政府性基金预算收入预算表
十八、古县广播电视服务中心2019年政府性基金预算支出预算表
十九、古县广播电视服务中心2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、2019年度部门预算数据变动情况及原因
2019年本单位的财政拨款收入预算656.42万元,比2018年预算增加252万元,增加的主要原因:根据县委县政府会议纪要,2019年自收自支全年工资纳入预算。
2019年本单位的财政拨款支出预算656.42万元,比2018年预算增加252万元,增加的主要原因:根据县委县政府会议纪要,2019年自收自支全年工资纳入预算。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2019年本单位的三公经费财政拨款预算0.6万元,比2018年预算减少0.6万元,减少的主要原因:为了节约开支接待人数也相对减少。
三、单位运行经费增减变动原因说明
2019年本单位的运行经费财政拨款预算9.28万元,比2018年预算减少0.29万元,减少的主要原因:人员减少相应日常公用经费减少。
四、其他说明
(一)政府采购情况
2019年我单位无政府采购。
(二)国有资产占有使用情况
1.车辆情况:无车辆
2.房屋情况:我中心办公用房1210㎡,内设综合办公室、播出部、总编室、新闻部、节目制作部、新媒体部、社管部、电台、网络办公室9个部室,价值16.82万元。
3.其他国有资产占有使用情况。
我单位截止2018年12月31日,固定资产1371.77万元,固定资产卡片2134张,主要涉及广播电视专业材料及采编播相关设备。
(三)政府购买服务情况
2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出预算10.56万元。
(四)绩效管理情况
我单位实行绩效目标管理的项目1个,无线发射塔项目涉及一般公共预算资金40.65万元,实现全县无线数字电视全覆盖。
(五)其他
2019年我单位没有政府性基金收支预算。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2019年古县部门预算批复表_ 139 古县广播电视服务中心.xls
2019年3月20日
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