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古县招商局 2019年部门预算公开内容

2019-03-26

第一部分  概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家及省、市、县有关对外开放、招商引资的法律、法规和政策,宣传介绍国家、省、市、县产业政策、投资环境和经济信息,负责招商引资的对外宣传和信息发布工作。

2.负责组织全县招商引资的调查研究工作,承办或参与编制全县招商引资的发展战略和规划,并组织实施;参与编制古县投资环境报告、投资指南等有关招商引资方面的文件、资料和出版物。

3.归口管理、组织和承办境内外举办的各类招商引资洽谈会,接待国内外投资客商业务考察活动,组织项目对接、考察、宣传推介等各类投资促进活动。

4.负责国内区域经济横向联合与协作,做好古县参加国内区域合作组织的日常联络;负责与境外投资促进机构、商会、协会等的联系交流和合作;负责组建和管理古县驻国内外的各类招商引资服务促进机构。

5.编制全县招商引资年度计划,对全县招商引资任务进行统计、分析和上报。

6.负责招商项目的征集、筛选、整理和发布,建设和管理古县招商项目数据库和客商资源库、国内外投资机构资料数据库、招商引资名优特产商品库。

7.搭建古县同境内外投资商、投资机构相互交流合作的平台,为古县各类企业与国内外投资商合作投资、洽谈、落地做好服务促进工作。

8.负责古县招商网络建设和日常运营管理,组织收集有关招商引资方面的各类信息、资料,组织开展信息发布和网上招商工作。

9.建立与境内外客商联系的渠道,反映境内外客商的意见和要求,参与协调处理全县外地投资企业所反映的各类问题和投诉,帮助解决在日常经营活动中遇到的各类问题。

10为投资商提供环境考察、投资导向、法律法规、市场调研、资信调查和投资促进策划服务等方面的咨询服务。

11.建立专业的招商队伍,组织开展招商引资业务培训和招商引资研讨会等工作。

12.承办上级交办的其他事项。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

内设机构办公室

2、人员编制

古县招商局事业编制共6人。其中:行政管理人员4名,专业技术人员2名。

现有在职干部职工5名,退休人员0名,共计5名。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、古县招商局2019年部门预算基本情况总表

二、古县招商局2019年部门预算收支总表

三、古县招商局2019年部门收入总表

四、古县招商局2019年部门支出总表

五、古县招商局2019年收支预算明细表

六、古县招商局2019年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县招商局2019年对个人和家庭的补助支出项目明细表

八、古县招商局2019年商品和服务支出预算明细表

九、古县招商局2019年项目支出明细表

十、古县招商局2019年非税收入征收计划表

十一、古县招商局2019年政府采购表

十二、古县招商局2019年政府购买服务支出预算表

十三、古县招商局2019年“三公”经费预算表

十四、古县招商局2019年预算收支总表

十五、古县招商局2019年一般公共预算支出预算表

十六、古县招商局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县招商局2019年政府性基金预算收入预算表

十八、古县招商局2019年政府性基金预算支出预算表

十九、古县招商局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年本单位的财政拨款收入预算78.0003万元,比2018年预算增加48.4113万元,增加的主要原因:人员增加、工资福利调整变动,项目支出预算中增加了招商小分队经费。

2019年本单位的财政拨款支出预算78.0003万元,比2018年预算增加48.4113万元,增加的主要原因:人员增加、工资福利调整变动,项目支出预算中增加了招商小分队经费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款预算2.2万元,比2018年预算增加0.2万元,增加的主要原因:接待前来咨询和投资的客商人数增加

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款预算1.4万元,比2018年预算增加0.56万元,增加的主要原因:由于本单位新增人员2名相应增加日常公用经费。

四、其他说明

(一)政府采购情况

2019年招商局无政府采购;

(二)国有资产占有使用情况

1.车辆情况:我单位未配备公车

2.房屋情况:政府大楼311室、313室

3.其他国有资产占有使用情况。

招商局固定资产7.796万元。截至目前我单位固定资产通用设备资产6件,5.8万元;家具、用具、装具及动植物资产16件,1.996万元。

(三)政府购买服务情况

2019年本单位无政府购买服务。

(四)绩效管理情况;

2019年本单位无绩效目标管理的项目。

(五)其他;

2019年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。



2019年古县部门预算批复表_ 155 古县招商局.xls




古县招商局   

2019年3月20日


  

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