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第一部分 概况
一、主要职责
团县委是在县委、县政府领导下的社会群众团体,是党和政府联系青年的桥梁和纽带。其主要职责是:
(一)领导全县共青团工作
(二)领导和知道全县青少年社会团体的工作。
(三)承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
(四)组织全县团员青年在经济建设中发挥先锋和突击作用,完成县委、县政府和团市委布置的以青少年为主体的各项任务。
(五)组织青少年法规制度的贯彻、实施、监督等工作。负责对未成年人的保护工作。
(六)调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作,为县委县政府决策提供依据。
(七)负责全县团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,建立和管理全县青少年教育培训基地。
(八)负责指导并组织全县青少年的思想理论教育,宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
(九)负责全县青年统战工作,负责全县青少年外事和县内外青少年友好交流工作。
(十)负责青少年事业发展的管理工作,募集青少年事业发展经费,承担实施全县“希望工程”的有关工作。
(十一)受县委的委托,领导全县少先队的工作。
二、机构及人员编制情况
1、内设机构
县团委机关内设1个综合办公室(挂少工委牌子)
负责拟定年度工作计划;负责机关的文秘、信息、信访、保密、档案和接待工作。
培养、树立、宣传全县各条战线的各类优秀青年典型;负责组织指导全县共青团和青少年工作的宣传报道。
负责指导农村团组织工作,组织办好培训基地。
指导全县学校共青团工作。
负责少工委的日常工作。
2、人员编制
共青团古县委员会行政编制为3人。其中:书记1名,副书记2名。
现有在职干部职工2名。
第二部分 2021年度部门预算报表
一、中国共产主义青年团古县委员会2021年部门收支总表
二、中国共产主义青年团古县委员会2021年预算收入总表
三、中国共产主义青年团古县委员会2021年部门支出总表
四、中国共产主义青年团古县委员会2021年财政拨款收支总表
五、中国共产主义青年团古县委员会2021年一般公共预算支出情况表
六、中国共产主义青年团古县委员会2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中国共产主义青年团古县委员会2021年政府性基金预算收入表
八、中国共产主义青年团古县委员会2021年政府性基金预算支出预算表
九、中国共产主义青年团古县委员会2021年政府采购预算资金明细表
十、中国共产主义青年团古县委员会2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、中国共产主义青年团古县委员会2021年三公经费预算资金明细表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因
2021年本单位的财政拨款收入预算29.86万元,其中:一般公共预算财政拨款29.86万元。比2020年预算减少19.3万元,减少的主要原因:人员减少,经费压减。
2021年本单位的财政拨款支出预算29.86万元,其中:一般公共预算财政拨款29.86万元。比2020年预算减少,19.3万元,减少的主要原因:人员减少,经费压减。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2021年本单位的三公经费财政拨款预算0万元,比2020年预算减少0.35万元,减少的主要原因:接待上级领导减少。
三、单位运行经费增减变动原因说明
2021年本单位的运行经费财政拨款预算3.38万元,比2020年预算减少0.88万元,减少的主要原因:与上年相比,人员减少。
四、其他说明
(一)政府采购情况
2021年我单位无政府采购预算。
(二)国有资产占有使用情况
1.车辆情况:因公车改革,车辆全部收回,没有车辆。
2.房屋情况:占用政府大楼三层310,无土地无房产.
3.其他国有资产占有使用情况。
(三)政府购买服务情况
2021年我单位无政府购买服务。
(四)绩效管理情况
1、2021年我单位运行经费3.8万元,主要用于:更好的联系服务青少年工作。
产出指标:数量指标:开展活动场次≥3次
质量指标:运行经费拨付准确率100%
时效指标:单位运行经费及时率100%
效益指标:社会效益:提高单位工作效率
可持续影响指标:单位运行经费持续开展
满意度指标:服务对象满意度指标:群众满意
2、2021年我单位青少年活动经费5万元,主要用于更好的联系和服务青少年。
产出指标:数量指标:开展活动场次≥10次
质量指标:活动圆满完成
时效指标:活动及时率100%
成本指标:开展青少年服务活动费用5万元
效益指标:社会效益:关爱青少年成长、教育,提供有效的服务
可持续影响指标:活动持续开展
满意度指标:服务对象满意度指标:青少年满意。
(五)其他
2021年共青团古县委员会办公室没有政府性基金收支预算。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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