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古县促进外来投资服务中心 2022年度部门预算公开内容

2022-03-04

   第一部分  概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关对外开放、促进外来投资的法律、法规、政策和发展战略,负责拟定全县招商引资的相关政策和产业规划,全方位推进招商引资、对外合作和投资促进工作。

2.指导全县各乡、镇促进外来投资工作。编制全县促进外来投资年度计划,拟定和分解全县招商引资任务。负责全县招商引资、对外合作、促进外来投资工作的统计、监测、督查、考核、通报、信息发布和政策宣介工作,提出促进外来投资工作的奖励建议。

3.负责全县重点投资领域招商项目的征集、策划、包装、推介发布和签约工作。负责县级重大招商引资项目落地、开工、建设、投产的全程跟踪、服务和督导,协调解决属于县级层面事权的问题。协调、指导投资商投诉受理工作,受理投资商投诉事项。

4.组织开展对国内外宏观经济政策和产业发展战略的研究,分析对古县经济发展的影响及潜在投资者的发展规划、投资方向。分析研判区域经济发展和区域合作趋势,收集、分析、研究国内外区域经济发展与合作动态,提出招商引资、区域合作和优化营商环境的政策建议。

5.负责组织全县重大招商引资、投资促进活动及投资洽谈会、博览会、研讨会等活动。负责组织参加国际国内及我省举办的大型投资沿谈会、博览会、研讨会等活动。推进以“购买服务”等方式组织和参加投资治谈相关活动。

6.承办国(境)内外政府和企业经贸代表团及国内外投资客商来我县考察访问,以及我县政府和企业经贸代表团赴国(境)内外考察访问的组织联络、对接洽谈工作。

7.负责推进落实以县政府名义与各县(区)政府、高等院校、企业等之间签署的相关合作协议和备忘录,以及与境外有关组织或机构签署的经贸合作协议和备忘录。负责区城经济合作的推进落实。

8.负责与境内外投资促进机构、中介机构、商(协)会等的联系交流和合作。负责组建和管理古县驻国内外的各类促进外来投资服务机构。联系服务省外驻临及我市驻外商(协)会工作。

9.做好全省招商引资电子督办系统我县签约项目录入、眼踪等工作。负责招商引资项目库、专家库、顾问团的建设和管理。

10.指导全县外商投资审批管理工作,负责核准、审核申报我县外商投资企业设立及其变更等事项,依法审报重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。承担全县外商投资统计工作。

11.指导协调各乡、镇促进外来投资(招商)业务工作。

12.完成县委、县政府交办的其它事项。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

设3个内设科室:综合股、投资规划股、项目促进股。

2、派出机构

3、所属事业单位

4、人员编制

古县促进外来投资服务中心事业编制共10人。古县促进外来投资服务中心现有在职干部职工5名,退休人员0名,共计5名。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、古县促进外来投资服务中心部门2022年预算收支总表

二、古县促进外来投资服务中心部门2022年预算收入总表

三、古县促进外来投资服务中心部门2022年预算支出总表

四、古县促进外来投资服务中心部门2022年财政拨款收支总表

五、古县促进外来投资服务中心部门2022年一般公共预算支出表

六、古县促进外来投资服务中心部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县促进外来投资服务中心部门2022年政府性基金预算收入表

八、古县促进外来投资服务中心部门2022年政府性基金预算支出表

九、古县促进外来投资服务中心部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县促进外来投资服务中心部门2022年政府采购支出预算表

十一、古县促进外来投资服务中心部门2022年机关运行经费

十二、古县促进外来投资服务中心部门2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县促进外来投资服务中心部门2022年市级财政项目支出绩效目标表


第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年本单位的财政拨款收入预算107.06万元,其中:一般公共预算财政拨款107.06万元,政府性基金预算0万元。比2021年预算增加50.99万元,增加的主要原因:比2021年增加1人,工资福利增加;加大招商引资力度,招商业务经费增加。

2022年本单位的财政拨款支出预算107.06万元,其中:一般公共预算财政拨款107.06万元,政府性基金预算0万元。比2021年预算增加50.99万元,增加的主要原因:比2021年增加1人,工资福利增加;加大招商引资力度,招商业务经费增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年本单位的三公经费财政拨款预算1.9万元,与2021年预算相比无变化。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2022年本单位的运行经费财政拨款预算4.8万元,比2021年预算增加0.95万元,增加的主要原因:比2021年增加1人,公用经费相应增加。

四、政府采购情况(政府采购预算明细表附后)

2022年我单位政府采购预算总额1.9万元,其中:政府采购货物预算1.9万元。

五、绩效管理情况(绩效目标表附后)

招商业务经费项目,项目预算资金50万元,总体目标加大招商引资力度,组织参与各级各类招商引资活动,接待境内外投资者来县考察洽谈,组织开展招商引资业务培训和招商引资研讨会、印制各类招商引资宣传资料。

各项绩效指标:1.招商引资活动考察次数≥12次;制作招商引资宣传册数≥2000册;招商引资会议≥5次;招商引资会议接待人次≥150人次等。2.招商引资提高县域经济活力大大提高。3.服务对象满意度达到≥95%以上。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况:我单位未配备公车

2.房屋情况:政府大楼311室、313室

3.其他国有资产占有使用情况。

促进外来投资服务中心固定资产7.796万元。截至目前我单位固定资产通用设备资产6件,5.8万元;家具、用具、装具及动植物资产16件,1.996万元。

七、其他说明

(一)政府购买服务情况

2022年本单位无政府购买服务。

(二)其他

2022年我单位没有政府性基金收支预算。


第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。


2022年3月2日


005促进外来投资服务中心2022年部门预算公开.pdf

005促进外来投资服务中心2022年部门预算公开.xls


  

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