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一、主要职能
(一)统筹研究和组织实施全县三农工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村地方性法规、规章草案,制定规范性文件,指导农业综合执法。负责农业行政审批制度改革工作,参与落实涉农,财税,价格,收储,金融保险,进出口等政策措施。
(二)组织协调推进全县乡村振兴战略实施,统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
(三)组织实施深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议、培育、保护地方农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
(五)负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理,组织落实粮食等农产品生产政策措施。指导农业供给侧结构性调整,组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。
(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息,提出区域技术性贸易措施的建议,参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施,指导农产品质量安全监管体系、农业检验检测体系建设和机构考核。
(七)组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施,发展有机旱作农业,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理,组织农业生产资料市场体系建设,拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子(种苗)、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执兽医和畜禽屠宰行业管理。
(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督全县动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。
(十)负责农业投资管理,提出全县农业投融资体制机制改革政策建议。编制农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向,扶持农业农村发展财政项目的建议。按县人民政府规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。
(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟订全县农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设,组织开展全县农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
(十二)指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育,农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(十三)牵头开展全县农业对外合作工作,承办农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流和合作。具体执行有关农业援外项目。
(十四)完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、法规与行政审批管理股(农产品质量安全监管股)、改革发展与农村事业股、产业发展股、计划财务股(机关党建办);本部门 下属单位包括:古县现代农业综合服务中心、古县农业综合行政执法队。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编 制范围的预算单位共计3个,具体包括:古县农业农村局本级、 古县现代农业综合服务中心、古县农业综合行政执法队。
三、2022年部门主要工作任务及目标
建立以高标准农田为基础、以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为支撑的产能保障格局,构建粮经饲统筹、农林牧渔结合、种养加一体、一二三产业融合的现代农业产业体系全县农业现代化取得明显进展,农业竞争力进一步增强,农民生活明显改善,美丽宜居乡村建设迈上新台阶,努力率先基本实现农业现代化。
第二部分2022年度部门预算表
一、古县农业农村局2022年预算收支总表
二、古县农业农村局2022年预算收入总表
三、古县农业农村局2022年预算支出总表
四、古县农业农村局2022年财政拨款收支总表
五、古县农业农村局2022年一般公共预算支出预算表
六、古县农业农村局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、古县农业农村局2022年政府性基金预算收入预算表
八、古县农业农村局2022年政府性基金预算支出预算表
九、古县农业农村局2022年国有资本经营预算收支预算表
十、古县农业农村局2022年政府采购支出预算表
十一、古县农业农村局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计
十二、古县农业农村局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十三、古县农业农村局2022年财政项目支出绩效目标表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
古县农业农村局单位2022年度收入、支出预算总计2124.43万元 ,与上年相比收、支预算总计各增加1134.33万 元,增长114.56%。其中:
( 一) 收入预算总计 2124.43万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计 2124.43万元。
(1) 一般公共预算收入预算2124.43万元,与上年相比增加1134.33万元,增长114.56%.主要原因是上级项目资金纳入年初预算。
(2) 政府性基金收入预算0万元,与上年持平。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年持平。
3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年持平。
4.其他资金收入预算总计0万元。与上年持平。
( 二) 支出预算总计2124.43万元。包括:
1. 社会保障和就业支出103.9万元,主要用于在职人员养老保险缴费和退休人员取暖费。与上年相比增加1.54万元,增长1.5%。主要原因是人员增加社会保障和就业支出增加。
2. 农林水支出1956.12万元,主要用于机关运行及农业项目实施,与上年相比增加1115.83万元,增长132.79 %。主要原因是上级项目资金纳入年初预算。
3.住房保障支出64.41万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金,与上年相比增加16.97万元,增长35.77%。主要原因是机构合并,原农机服务中心人员并入农业农村局,人员增加住房保障支出增加。
二、收入预算情况说明
古县农业农村局本年收入预算合计2124.43万元,其中: 一般公共预算收入2124.43万元,占100%。
三、支出预算情况说明
古县农业农村局本年支出预算合计2124.43万元,其中: 基本支出806.64万元,占37.97% ;项目支出1317.79万元,占62.03%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
古县农业农村局2022年度财政拨款收、支总预算2124.43万元。与上年相比 ,财政拨款收、支总计各增加1134.33万元 增长114.56%。主要原因是上级项目资金纳入年初预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
古县农业农村局2022年一般公共预算支出预算2124.43万元 , 与上年相比增加1134.33万元,增长114.56%.主要原因是上级项目资金纳入年初预算。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
古县农业农村局2022年度一般公共预算基本支出预算806.64万元,其中:
( 一) 人员经费736.25万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
( 二) 公用经费70.39万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
古县农业农村局2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年持平。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
古县农业农村局2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年持平。
九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明
古县农业农村局2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出3万元,占"三公" 经费的 63.83%;公务接待费支出1.7万元,占"三公"经费的36.17%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算持平。
2.公务用车购置及运行费预算支出3万元。其中:
(1) 公务用车购置预算支出0万元,与上年预算持平。公务用车运行维护费预算支出3.8万元,与上年预算持平。
(2)公务接待费预算支出1.7万元,与上年预算持平。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出19.83万元,与上年相比增加2.77万元,增长0.16%。主要原因是:机构改革合并原农机服务中心。
十一、政府采购支出预算情况说明
2022年度政府采购支出预算总额1.4万元,其中: 拟采购货 物支出1.4万元。
十二、国有资产占用情况
本部门共有车辆2辆 ,其中 , 一般公务用车1辆、执法 执勤用车1辆。
十三、预算绩效目标设置情况说明
2022年度,本部门单位共8个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计1235.29万元;本部门单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金2424.43万元。
十四、其他说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。
二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。
五、“三公"经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出.
六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他 费用。
2022年3月2日
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