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古县卫生健康和体育局 (本级) 2022年度部门预算公开内容

2022-03-04

古县卫生健康和体育局 (本级)

2022年度部门预算公开内容


     

第一部分  部门概况

一、主要职能

推进医药卫生体制改革;贯彻执行国家相关基本药物制度,组织实施药品法典和国家基本药物目录;统筹规划与协调全县卫生资源配置,指导区域卫生规划的编制和实施;承担县爱国卫生运动委员会的行政管理职责;组织拟订并实施农村卫生发展规划和政策实施,负责妇幼保健院的综合管理和监督;负责疾病预防控制工作;负责卫生应急工作;指导规范卫生行政执法工作,负责传染病防治监督;推动实施计划生育的生殖健康促进计划、做好优生优育、提高人口素质、协同有关部门降低出生缺陷人口数量;组织指导卫生、人口和计划生育方面的对外交流合作和卫生援外有关工作等;负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作;负责参与分析研究全县人口统计数据;综合协调人口和计划生育工作;研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议,规范了流动人口计划生育服务管理;承办上级交办的其他事项。

   二、部门机构设置及预算单位构成情况

  (一)综合办公室

负责办公室、人事、卫生和计划生育应急、财务审计等工作.

  (二)医政股

负责医政管理、医疗服务、农村卫生、中医药等项工作。

  (三)人口和计生股

组织协调人口和计划生育宣传教育工作。

   (四)少年儿童业余体校

培养青少年竞技运动后备人才。

  (五)消杀站

病媒生物防治,消杀“四害”,改善环境卫生,国家卫生县城复审工作。

从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编 制范围的预算单位共计3个,具体包括: 古县卫生健康和体育局本级、古县公共卫生健康体育服务中心、古县卫生健康和体育综合行政执法大队。

三、2022年部门主要工作任务及目标

    以深入开展党史学习教育为引领,认真落实主体责任与监督责任。全面做好常态化精准防控,分阶段实施疫苗接种,筑牢全民免疫屏障。以推行医疗资源下沉为关键,深入实施紧密型县域医疗卫生共同体。以提高妇幼健康服务水平为目标,积极推进计划生育服务管理改革。以改善人民群众看病就医感受为导向,大力提升医疗卫生计生服务能力。以加强疾病预防控制工作为重点,加快提升基本公共卫生服务能力。以特色建设为抓手,稳步提升中医药服务能力。以培养优秀后备人才和急需紧缺人才为突破,持续实施人才强卫工程。以解决“基本医疗有保障”为目标,巩固拓展脱贫攻坚成果。以设施建设为保障,实施健康中国行动。以制度建设为核心,推动卫体工作有序开展。以群众需求为目的,奋力谱写卫体新篇章。

一是做好疫情防控工作全力推进疫苗接种。

二是推进健康古县建设持续做好十六项健康促。

三是深化医养结合完善养老健康服务体系。

四是巩固创卫成果,全力做好国卫复审迎检工作。

五是深化县域医疗卫生一体化改革,推动医疗服务能力提升

六是全面落实健康知识进万家工作,持续做好健康教育,健康促进。

七是重点抓好人口检测工作,力争录入完成目标任务。

八是做好老年门球场建设项目的前期筹备工作。

九是持续做好基本公卫、妇女“两癌”筛查、产筛、婚检、三病防治等各项工作。

第二部分2022年度部门预算表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县卫生健康和体育局2022年度收入1450.23万元,支出预算总计1450.23万元 , 与上年相比预算增加802.02万元 , 增长124%。 其中:

( 一) 收入预算总计 1450.23 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计1450.23万元。

(1) 一般公共预算收入预算1450.23万元,与上年相比增加802.02万元,与上年相比预算增加802.02万元 , 增长124%。增加的主要原因:一是本年将上级专款资金全部纳入年初预算中;二是专款资金中包含医疗集团、妇幼中心、疾控中心、执法大队等几家未分配资金。

(2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比增加0万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增 加0万元。

3.国有资本经营收入预算总计0万元.与上年相比增加0 万 元 。

4.其他资金收入预算总计0 万元.与上年相比增加0万元 , 。

( 二) 支出预算总计 1450.23万元。包括:

1. 一般公共服务(类) 支出0万元.与上年相比增加0万元。

2.公共安全(类) 支出0万元。与上年相比增加0万元。

3.卫生健康支出1327.97万元,与上年相比预算增加802.02万元 , 增长124%。增加的主要原因:一是本年将上级专款资金全部纳入年初预算中;二是专款资金中包含医疗集团、妇幼中心、疾控中心、执法大队等几家未分配资金。

4.社会保障和就业支出79.1万元,比上年增加0万元,主要用于人员工资福利开支、机关事业养老保险支出、退休人员取暖费等

5.住房保障支出43.16万元。比上年增加0.16万元,主要原因是住房公积金缴费基数提高。

6.基本支出预算数为447.73万元.与上年相比增加7.73万元,增长1.76%。主要原因是由于调资,人员工资增加。项目支出预算数为1002.5万 元.与上年相比增加万 802.02元 ,增长 400 %。主 要原因是一是本年将上级专款资金全部纳入年初预算中;二是专款资金中包含医疗集团、妇幼中心、疾控中心、执法大队等几家未分配资金。

二、收入预算情况说明

古县卫生健康和体育局本年收入预算合计1450.23万元,其中: 一般公共预算收入1450.23 万元 , 占100%;政府性基金预算收入0 万元; 财政专户管理资金0万元 ;国有资本经营预算收入0万元 ;其他资金0万元 。

三、支出预算情况说明

古县卫生健康和体育局本年支出预算合计1450.23 万元,其中: 基本支出447.73万元 , 占30% ;项目支出1002.5万元 , 占70%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县卫生健康和体育局2022年度财政拨款收、支总预算1450.23万元。与上年相比 ,财政拨款收、支总计各增加802.02 万元 , 增长增长124%。主要原因:一是本年将上级专款资金全部纳入年初预算中;二是专款资金中包含医疗集团、妇幼中心、疾控中心、执法大队等几家未分配资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县卫生健康和体育局2022年一般公共预算支出预算  1450.23 万元 , 与上年相比增加802.02 万 元 , 增长 124%。主要原因一是本年将上级专款资金全部纳入年初预算中;二是专款资金中包含医疗集团、妇幼中心、疾控中心、执法大队等几家未分配资金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县卫生健康和体育局2022年度一般公共预算基本支出预算447.73 万元,其中:

 (一)人员经费405.21万元。主要包括: 基本工资110万元,津贴补贴71.09万、 奖金3.92万元、绩效工资89.21万元、 住房公积金43.16万元,机关事业单位基本养老保险缴费52.35万元,职业年金缴费8.94万元,职工基本医疗保险缴费22.63万元,其他社会保障缴费3.91万元。

(二) 公用经费42.52万元。主要包括: 办公费5.05万元,、印刷费2.5、水费0.5万元、电费1.5、邮电费1.8、 差旅费1.4万元、维修(护) 费6.79万元、专用材料费1万元、劳务费3.44万元、委托业务费0.5万元、工会经费5.21万元、福利费9.12万元、其他商品和服务支出1.2万元、专用设备购置2.51万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县卫生健康和体育局2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县卫生健康和体育局2022年国有资本经营支出预算支出0 万元。与上年相比增加0万元。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县卫生健康和体育局2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算 支出中,因公出国(境) 0万元; 公务用车购置及运行费支出0万 元 ; 公务接待费支出0万 元 。比2021年预算减少1万元,减少的主要原因:由于疫情原因,我单位承担疫情防控主体责任,会议形式采用视频会议方式,无公务接待费用的产生。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出42.52

万元 , 比2021年预算减少6.03万元,降低17 %。减少的主要原因:由于机构改革调整人员,将四个科室合并为一个公共服务中心,人员编制减少,机关运行经费相应减少。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年我单位政府采购预算总额2.51万元,其中:购置新增资产红外线测温仪一台、空调2台、茶几1个、三人沙发1个、台式计算机2台,总计2.51万元。

十二、国有资产占用情况

古县卫生健康和体育局共有15辆车,7辆在七个乡镇计生站,由财政局出面,通过第三方公司现在正在办理报废手续。6辆救护车在六个乡镇卫生院,1辆在妇幼保健院,1辆在中医院。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共 6个项目纳入绩效目标管理,   涉及财政性资金合计936.1万元;本部门单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金 936.1 万元。

十四、其他说明

( 一) 政府债券公开

       无

(二) 其他

         

第四部分  名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出.

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行。

              2022年3月2日


2022年古县卫生健康和体育局(本级)部门预算公开表.xls

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