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古县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门预算公开内容

2021-05-10
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第一部分  概况

一、主要职责

1、负责为全县妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务;为孕产妇提供系统化保健服务和指导,开展住院分娩;负责对贫困人群实施相关的医疗救助。

2、掌握本县内妇女儿童健康状况及影响因素,协助县卫生局制定本县妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

3、负责全县0—6周岁儿童保健系统化管理和服务,承担托幼园所保教人员健康查体,管理和指导县城内托幼园所卫生保健工作。

4、开展婚前医学检查和婚前保健教育、咨询及婚前卫生指导。

5、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

6、负责指导和开展全县范围内的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本县内母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持。

7、负责本县内孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

8、负责在全县开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

9、负责在全县开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

10、负责在全县开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适用技术。

11、负责在全县开展妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务等,根据需要和条件,开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

12、开展与妇女儿童保健目标一致的其他临床服务。

13、承办上级交办的其他事项。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

古县妇幼保健计划生育服务中心属财政补助全额事业单位,内设机构9个:综合办公室、妇女保健科、妇产科、儿童保健、儿科、检验科,功能科、药剂科、信息资料科均为正股级。

2、派出机构

我单位无派出机构

3、所属事业单位

我单位无所属事业单位

4、人员编制

古县妇幼保健计划生育服务中心现编制人数41人,现有在职干部职工33人,退休职工23人,共计56人。  

第二部分  2021年度部门预算报表

一、古县妇幼保健计划生育服务中心2021部门收支总表

二、古县妇幼保健计划生育服务中心2021预算收入总表

三、古县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门支出总表

四、古县妇幼保健计划生育服务中心2021财政拨款收支总

五、古县妇幼保健计划生育服务中心2021一般公共预算支出情况表

六、古县妇幼保健计划生育服务中心2021一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县妇幼保健计划生育服务中心2021年政府性基金预算收入表

八、古县妇幼保健计划生育服务中心2021政府性基金预算支出预算表

九、古县妇幼保健计划生育服务中心2021政府采购预算资金明细表

十、古县妇幼保健计划生育服务中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、古县妇幼保健计划生育服务中心2021年三公经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年本单位的财政拨款收入预算375.7万元,其中:一般公共预算财政拨款375.7万元,。比2020年预算减少75.8万元,减少的主要原因:人员减少,项目减少,减少项目是宫颈癌筛查和孕前优生健康检查。

2021年本单位的财政拨款支出预算375.7万元,其中:一般公共预算财政拨款375.7万元。比2020年预算减少75.8万元,减少的主要原因:人员减少,项目减少,减少项目是宫颈癌筛查和孕前优生健康检查。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年本单位无预算三公经费,与上年度相比无变化

三、单位运行经费增减变动原因说明

2021年本单位的运行经费财政拨款预算22.38万元,比2020年预算减少1.87万元,减少的主要原因:人员减少,工会费和福利费减少。

四、其他说明

(一)政府采购情况

2021年本单位无政府采购

(二)国有资产占有使用情况

1.车辆情况:

我单位救护车1辆,价值10万元,不属于财政供养车辆

2.房屋情况:

妇幼保健院办公楼(四层戴帽)坐落于古县丹凤路16号,砖混结构,建筑面积3414平米,价值352.47万元,2016年8月投入使用。急诊楼540平方米,价值52.17万元,现有中医院占用;妇幼院旧楼1020平方米,价值60.25万元,现为危房,等待政府收走.其他建筑设施39.55万元。

3.其他国有资产占有使用情况。

我单位2020年末其他固定资产为823.13万元,其中通用设备66.27万元,专用设备718.2万元,家具38.66万元。

(三)政府购买服务情况

2021年我单位无政府购买服务。

四)绩效管理情况

药品差价补贴




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:县级公立医院基本药物制度覆盖率

100%

质量指标

指标1:目录药品质量合格率

100%

时效指标

指标1:资金拨付时间

30个工作日内

成本指标

指标1:基本药物零差价销售补贴

15%中55%

社会效益
指标

指标1:基本药物零差率销售率

100%


指标1:降低患者的医疗费用

有效

可持续影响
指标

指标2:保证药品安全、有效、经济

长期

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1:患者满意度

﹥99%

指标2:受益群众满意度

﹥99%


(五)其他

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年5月7日


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