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第一部分 概况
一、主要职能
一、提供公共卫生服务 1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。 2. 普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为式。 3. 提供并组织实施本镇预防接种服务,落实国家免疫规划。 4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。 5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。 6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。 7. 对本镇65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。 8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。 9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。 10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。 11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。 二、提供基本医疗服务 1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。 2. 处理孕产妇顺产能力,能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等置, 3. 健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。 4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。5. 严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。6. 深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作 7.负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。
二、部门决算单位构成(机构设置)
根据上述职责,北平镇卫生院设三个内设机构。
(一)综合办公室
负责办公室、人事、应急、财务等工作
(二)医务室
负责医院医疗业务管理、医疗服务、农村卫生、中医药等项工作。
(三)公共卫生室
组织协调公共卫生服务宣传教育工作。
三、人员编制
古县北平镇卫生院事业编制15名,在职共6人,退休4人。
第二部分 2018年度部门决算报表
一、古县北平镇卫生院收入支出决算总表
二、古县北平镇卫生院收入决算表
三、古县北平镇卫生院支出决算表
四、古县北平镇卫生院财政拨款收入支出决算总表
五、古县北平镇卫生院一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、古县北平镇卫生院一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、古县北平镇卫生院政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、古县北平镇卫生院2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、古县北平镇卫生院部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、2018年部门决算数据变动情况及原因
2018年我院财政拨款收入决算234.19万元,2017年我院财政拨款收入决算222.53万元,较上年比收入决算增加11.66万元,主要原因是事业收入增加,项目经费增加。
2018年我院财政拨款支出决算271.83万元,2017年我院财政拨款支出决算172.33万元,较上年比支出决算增加99.5万元。主要原因是事业收入增加,项目经费增加,人员岗位、薪级变动,离退休人员工资增加,福利费提标。
2018年本单位财政拨款收支预算78.91万元,2018年财政拨款收入决算比预算增加155.28万元,2018年财政拨款支出决算比预算增加192.92万元,主要原因是人员工资增加,一般公共卫生服务项目资金未列入预算,项目经费增加。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2018年本单位的三公经费财政拨款决算0万元,其中公务接待费0万元,公务用车运行维护费0万元。
三、单位运行经费增减变动原因说明
2018年本单位的运行经费财政拨款决算3.42万元,比2017年预算增加3.19万元,主要原因是福利费提标。2018年运行经费主要用于办公、印刷、差旅费、维修费、水电费、邮电费等日常支出。
四、其他说明
(一)政府采购情况
2018年我单位政府采购总额0万元,其中货物0万元、工程0万元、服务0万元。
(二)国有资产占有使用情况
1、车辆情况:古县北平镇卫生院共有车辆1辆,账面价值4.5万元。
2、房屋情况:办公楼房使用面积1813平方米,价值159.3万元,位于古县北平镇北平村。
3、其他国有资产占有使用情况。
我单位占有通用设备27件,价值18.87万元;家具262件,价值4.65万元;专用设备349件,价值99.23万元;共计638件,合计122.75万元。于2018年度增加固定资产打印机2件,价值0.87万元,LED显示屏1件,价值0.96万元,冷藏箱1件,价值0.28万元,办公桌椅1件,价值0.26万元,手提电脑1件,价值0.51万元。其他办公设备1件,价值0.33万元,投影仪1件,价值1.96万元。2018年度新增固定资产价值5.17万元。
(三)政府购买服务情况
2018年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算4.8万元。
(四)绩效管理项目情况
2018年我单位无绩效管理项目。
(五)其他说明事项
我单位2018年无政府性基金财政拨款。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。
2019年8月21日
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